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    陜煤財務公司組織開展內部審計業務專題授課
    發布時間:2021-08-24     作者:尚嘉佳 王憲振     文章來源:   分享到:

    為進一步加強公司風險管理能力,促進全員對審計業務的理解和掌握,8月24日上午,陜煤財務公司邀請集團審計委副主任趙亞軍現場授課,公司領導、各部門經理、業務骨干及審計部全體員工40余人參加學習。

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    趙亞軍授課以“審計對話”開題,圍繞審計監督體系、審計配合、審計整改和風險管控知識四個方面展開,課程融入內部審計前沿案例、金融機構風險案例、經濟責任審計、全面風險管理、內部控制審計等知識點,與實務相結合,為財務公司員工講授了一堂生動、系統、全面的內審課。

    針對財務公司的特點,課程突出了金融行業審計業務知識及大額資金管控審計、內外部審計配合、審計整改程序等內容。授課內容詳實豐富,重實操、重實效。

    此次授課提高了員工對內部審計工作的認識,拓寬了內部審計工作思路,增強了審計監督意識,能夠有效指導公司風險管理、合規管理、內部審計工作的高質量開展。(尚嘉佳 王憲振)


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